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      集團(tuán)要聞

      2024-10-24

      國(guó)投集團(tuán)召開(kāi)安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議暨“體檢式”安全檢查隱患整改進(jìn)度推進(jìn)會(huì)

      10月23日,國(guó)投集團(tuán)召開(kāi)安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議暨“體檢式”安全檢查隱患整改進(jìn)度推進(jìn)會(huì),專(zhuān)題調(diào)度各所屬公司針對(duì)集團(tuán)公司組織的“體檢式”安全檢查隱患整改進(jìn)度。集團(tuán)公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、安委會(huì)主任孟光出席會(huì)議并講話(huà),黨委副書(shū)記、總經(jīng)理、安委會(huì)副主任楊韌作點(diǎn)評(píng)發(fā)言,黨委副書(shū)…

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      集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)控制部召開(kāi)工作例會(huì)

      2022-03-09 1733

      按照集團(tuán)公司統(tǒng)一部署以及當(dāng)前工作任務(wù)要求,近日,集團(tuán)公司風(fēng)控部召開(kāi)工作例會(huì)。

      會(huì)議集中學(xué)習(xí)了《江蘇省部門(mén)和單位內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦法》《關(guān)于全省內(nèi)部審計(jì)工作情況的通報(bào)》《江蘇:以更實(shí)舉措推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作高質(zhì)量發(fā)展》等文件,對(duì)組織協(xié)調(diào)、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)評(píng)價(jià)、審計(jì)結(jié)果運(yùn)用等方面作出具體規(guī)定,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)監(jiān)督工作的主要舉措、全省內(nèi)部審計(jì)工作取得的主要成效、下一步全省內(nèi)部審計(jì)工作的具體安排,以及圍繞關(guān)鍵抓審計(jì)、緊盯問(wèn)題抓整改、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)抓落實(shí)三點(diǎn)要求進(jìn)行了詳細(xì)解讀和仔細(xì)研究。

      會(huì)議強(qiáng)調(diào),要認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于審計(jì)工作的重要講話(huà)指示精神,集團(tuán)公司風(fēng)控人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹當(dāng)前江蘇省對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作出臺(tái)的系列文件,與時(shí)俱進(jìn),提高能力,緊緊圍繞集團(tuán)公司改革三年行動(dòng)、國(guó)有資本投資公司改革試點(diǎn)和市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型重點(diǎn)任務(wù)開(kāi)展內(nèi)審工作。

      一要完善審計(jì)計(jì)劃,突出審計(jì)職能。在確定領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)計(jì)劃時(shí),應(yīng)當(dāng)突出監(jiān)督重點(diǎn),對(duì)資產(chǎn)規(guī)模大、下屬單位多的企業(yè),以及掌握重要經(jīng)濟(jì)決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和管理權(quán)等關(guān)鍵崗位的領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況,任期內(nèi)至少審計(jì)一次。

      二要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,抓好跟蹤整改。對(duì)于日常監(jiān)督(年度經(jīng)濟(jì)效益審計(jì))、審計(jì)項(xiàng)目監(jiān)督、專(zhuān)項(xiàng)檢查等過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,要提出改進(jìn)建議和針對(duì)性舉措,限期整改到位,并定期、不定期對(duì)問(wèn)題整改情況實(shí)行動(dòng)態(tài)跟蹤,做到不整改到位不罷休。

      三要拓展審計(jì)方式,延伸內(nèi)審廣度。逐步實(shí)現(xiàn)由年度財(cái)務(wù)審計(jì)向績(jī)效審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、資金和項(xiàng)目審計(jì)等多類(lèi)型審計(jì)發(fā)展,由單一的揭示問(wèn)題、提出意見(jiàn)建議向推動(dòng)完善治理、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)相結(jié)合的管理型審計(jì)發(fā)展。

      四要增強(qiáng)工作信心,做好服務(wù)保障。內(nèi)審工作要立足經(jīng)濟(jì)監(jiān)督定位,堅(jiān)持依法審計(jì),堅(jiān)持系統(tǒng)思維,堅(jiān)持實(shí)事求是,著力凸顯審計(jì)在推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、“治己病”“防未病”、推進(jìn)公司治理體系和公司治理能力現(xiàn)代化、維護(hù)公司利益等方面的價(jià)值,更好發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的建設(shè)性作用。

      關(guān)注徐州國(guó)投